Гебр белокурихи Город Белокуриха
Главная » Документы » НПА » МПА Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.02.2019 № 88

Скачать (183.0 Kb)

Описание:

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города от 20.11.2013 № 2161 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха», руководствуясь ч.1 ст. 44 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 29.12.2014 № 2094, в редакции постановлений администрации города от 25.01.2016 № 67, от 07.07.2016 № 1047, от 01.03.2017 № 179, от 09.06.2017 № 698, от 29.12.2017 № 1633, от 24.07.2018 № 859 (далее – программа):

1.1. Изложить строку «Объемы и источники финансирования программы по годам» паспорта программы в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования программы по годам

 

 

общий объем финансирования мероприятий программы в 2015-2020 годах за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов составляет 74815,66 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 3814,5 тыс. рублей;

2016 год – 3745,5 тыс. рублей;

2017 год – 25354,66 тыс. рублей;

2018 год – 19815 тыс. рублей;

2019 год – 18166 тыс. рублей;

2020 год – 3920 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного само

управления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период

»;

 

 

 

1.2. Изложить таблицу «Перечень мероприятий программы» раздела 3 программы «Перечень программных мероприятий» в следующей редакции:

«Перечень мероприятий программы

 

Задача, мероприятие

Сумма затрат, тыс. руб.

Источники финансирования

Исполнители

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

 

 

 

 

 

3298,5

3745,5

3978,16/

21376,5

 

6386/13429

8620/

8422

3920

29948,16

/

43227,5

Местный бюджет/ Краевой бюджет

 

Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений, управление развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мероприятие 1.1

Асфальтирование, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений

1558

1632

1445,16/

21376,5

 

 

781/

13429

1500/8422

1270

8186,16/

43227,5

 

 

Увеличение доли площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию

Мероприятие 1.2

Проверка достоверности сметной стоимости, проектирование, проведение государственной экспертизы

-

-

60

386

120

-

566

 

 

 

Мероприятие 1.3.

Текущий ремонт дорог территорий индивидуальной жилой застройки,

1740,5

2113,5

2473

 

5219

7000

2550

21096

 

 

Увеличение доли площади автомобильных дорог,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

внутриквартальных проездов, мостов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приведенных к нормативному состоянию

Мероприятие 1.4.

Устройство парковок автотранспорта

-

-

-

-

-

100

100

 

 

 

Задача 2. Организация транспортного обслуживания населения города

 

 

 

 

 

 

 

 

516

-

-

-

1124

-

1640

Местный бюджет

Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений, управление развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мероприятие 2.1

Строительство:

остановочных пунктов

74

-

-

-

-

-

174

 

 

Увеличение количества обустроенных в соответствии с нормативными требованиями автобусных остановок, пешеходных тротуаров

тротуаров

66

-

-

-

1124

-

1190

 

ливневых канализаций

376

-

-

-

-

-

376

 

Мероприятие 2.2

Субсидирование перевозок пассажиров и багажа по маршрутам маршрутной сети города Белокуриха

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Повышение уровня доступности транспортного обслуживания для населения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого:

3814,5

3745,5

25354,66

19815

18166

3920

74815,,66

 

 

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

краевой бюджет

 

 

21376,5

13429

8422

 

43227,5

 

 

 

местный бюджет

3814,5

3745,5

3978,16

6386

9744

3920

31588,16

 

 

 

»;

1.3. Изложить раздел 4 программы «Обоснование финансового обеспечения программы» в следующей редакции:

«4. Обоснование финансового обеспечения программы

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов.

Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2015-2020 годы составляет 74815,66 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 3814,5 тыс. рублей;

2016 год – 3745,5 тыс. рублей;

2017 год – 25354,16 тыс. рублей;

2018 год – 19815 тыс. рублей;

2019 год – 18166 тыс. рублей;

2020 год – 3920 тыс. рублей.

Объемы средств местного бюджета подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.

 

Источники и направления расходов

Сумма затрат

Примечание

Всего

В том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего финансовых затрат

60382,66

3814,5

3745,5

25354,66

19815

18166

3920

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из бюджета города

25577,16

3814,5

3745,5

3978,16

6386

9744

3920

 

из краевого бюджета

34805,5

 

 

21376,5

13429

8422

 

 

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)

 

 

 

 

 

 

 

 

из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальные вложения

42754,66

1558

1632

22821,66

14210

9922

1270

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из бюджета города

7968,16

1558

1632

1445,16

781

1500

1270

 

из краевого бюджета

34805,5

 

 

21376,5

13429

8422

 

 

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)

 

 

 

 

 

 

 

 

из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы

17628

2256,5

2113,5

2533

5605

8244

2650

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из бюджета города

17628

2256,5

2113,5

2533

5605

 

2650

 

из краевого бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)

 

 

 

 

 

 

 

 

из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

».

 

 

 

 

 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи» и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города А.В. Киунова.

 

 

Глава города Белокуриха К.И. Базаров

Изменено: 05.02.2019 в 20:23
Загрузок: 8


Категории
Устав города
МПА Совета депутатов
Муниципальные правовые акты Белокурихинского городского Совета депутатов
МПА Администрации города
Муниципальные правовые акты Администрации города Белокуриха
Проекты муниципальных правовых актов
Проекты административных регламентов
Порядок обжалования МПА
Порядок обжалования муниципальных правовых актов
Сборники
Сборники муниципальных правовых актов города Белокурихи
Полезные ссылки