ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.02.2019 № 88
Скачать (183.0 Kb)
|
Описание:
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города от 20.11.2013 № 2161 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха», руководствуясь ч.1 ст. 44 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 29.12.2014 № 2094, в редакции постановлений администрации города от 25.01.2016 № 67, от 07.07.2016 № 1047, от 01.03.2017 № 179, от 09.06.2017 № 698, от 29.12.2017 № 1633, от 24.07.2018 № 859 (далее – программа):
1.1. Изложить строку «Объемы и источники финансирования программы по годам» паспорта программы в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования программы по годам
|
общий объем финансирования мероприятий программы в 2015-2020 годах за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов составляет 74815,66 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3814,5 тыс. рублей;
2016 год – 3745,5 тыс. рублей;
2017 год – 25354,66 тыс. рублей;
2018 год – 19815 тыс. рублей;
2019 год – 18166 тыс. рублей;
2020 год – 3920 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного само
управления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период
|
»;
1.2. Изложить таблицу «Перечень мероприятий программы» раздела 3 программы «Перечень программных мероприятий» в следующей редакции:
«Перечень мероприятий программы
Задача, мероприятие
|
Сумма затрат, тыс. руб.
|
Источники финансирования
|
Исполнители
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
|
3298,5
|
3745,5
|
3978,16/
21376,5
|
6386/13429
|
8620/
8422
|
3920
|
29948,16
/
43227,5
|
Местный бюджет/ Краевой бюджет
|
Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений, управление развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Мероприятие 1.1
Асфальтирование, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений
|
1558
|
1632
|
1445,16/
21376,5
|
781/
13429
|
1500/8422
|
1270
|
8186,16/
43227,5
|
|
|
Увеличение доли площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию
|
Мероприятие 1.2
Проверка достоверности сметной стоимости, проектирование, проведение государственной экспертизы
|
-
|
-
|
60
|
386
|
120
|
-
|
566
|
|
|
|
Мероприятие 1.3.
Текущий ремонт дорог территорий индивидуальной жилой застройки,
|
1740,5
|
2113,5
|
2473
|
5219
|
7000
|
2550
|
21096
|
|
|
Увеличение доли площади автомобильных дорог,
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
внутриквартальных проездов, мостов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приведенных к нормативному состоянию
|
Мероприятие 1.4.
Устройство парковок автотранспорта
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
|
|
|
Задача 2. Организация транспортного обслуживания населения города
|
516
|
-
|
-
|
-
|
1124
|
-
|
1640
|
Местный бюджет
|
Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений, управление развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Мероприятие 2.1
Строительство:
остановочных пунктов
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
174
|
|
|
Увеличение количества обустроенных в соответствии с нормативными требованиями автобусных остановок, пешеходных тротуаров
|
тротуаров
|
66
|
-
|
-
|
-
|
1124
|
-
|
1190
|
|
ливневых канализаций
|
376
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
376
|
|
Мероприятие 2.2
Субсидирование перевозок пассажиров и багажа по маршрутам маршрутной сети города Белокуриха
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Повышение уровня доступности транспортного обслуживания для населения
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Итого:
|
3814,5
|
3745,5
|
25354,66
|
19815
|
18166
|
3920
|
74815,,66
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
21376,5
|
13429
|
8422
|
|
43227,5
|
|
|
|
местный бюджет
|
3814,5
|
3745,5
|
3978,16
|
6386
|
9744
|
3920
|
31588,16
|
|
|
|
»;
1.3. Изложить раздел 4 программы «Обоснование финансового обеспечения программы» в следующей редакции:
«4. Обоснование финансового обеспечения программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов.
Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2015-2020 годы составляет 74815,66 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3814,5 тыс. рублей;
2016 год – 3745,5 тыс. рублей;
2017 год – 25354,16 тыс. рублей;
2018 год – 19815 тыс. рублей;
2019 год – 18166 тыс. рублей;
2020 год – 3920 тыс. рублей.
Объемы средств местного бюджета подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.
Источники и направления расходов
|
Сумма затрат
|
Примечание
|
Всего
|
В том числе по годам
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Всего финансовых затрат
|
60382,66
|
3814,5
|
3745,5
|
25354,66
|
19815
|
18166
|
3920
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города
|
25577,16
|
3814,5
|
3745,5
|
3978,16
|
6386
|
9744
|
3920
|
|
из краевого бюджета
|
34805,5
|
|
|
21376,5
|
13429
|
8422
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения
|
42754,66
|
1558
|
1632
|
22821,66
|
14210
|
9922
|
1270
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города
|
7968,16
|
1558
|
1632
|
1445,16
|
781
|
1500
|
1270
|
|
из краевого бюджета
|
34805,5
|
|
|
21376,5
|
13429
|
8422
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
17628
|
2256,5
|
2113,5
|
2533
|
5605
|
8244
|
2650
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города
|
17628
|
2256,5
|
2113,5
|
2533
|
5605
|
|
2650
|
|
из краевого бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
».
2. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи» и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города А.В. Киунова.
Глава города Белокуриха К.И. Базаров
|
Изменено: 05.02.2019 в 20:23
Загрузок: 273
|
|